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工行晋中分行以内部账户检查契机消除挂账风险隐患

A-A+2016年8月30日09:59综合评论

  为加强内部账户管理,防范内部账户核算风险,根据省分行内部账户问题反馈会议安排要求,工行晋中分行高度重视,精心安排,在全辖通报现场检查存在问题的同时,认真落实整改和规范措施,确保核算准确、核对正确、处理及时。

  限期完成存在问题整改工作。针对治理及检查发现问题,该行要求各支行在分析挂账原因的基础上,逐项落实整改。对因管理不规范、业务操作不规范和制度执行不到位等问题立即进行整改;对历史遗留挂账问题,要明确责任部门,积极研究制定整改方案,并于8月25日前完成挂账清理,消除风险隐患;对涉及违规违章问题,要严格落实问题责任人,并按有关规定进行处理。

  加强监测分层管理机制。该行要求各支行加强内部账户日常监督检查和管理,建立内部账户定期监测、分层管理机制。市分行要按月对内部账户挂账情况进行监测分析,督促、指导网点及时进行挂账清理;网点运营主任要按日监测管理,保证账务核算的准确性和及时性。

  组织内部账户检查“回头看”。该行对照省分行抽查发现问题,在辖内开展“回头看”检查,举一反三,查找管理薄弱环节,严格落实问题整改,消除内部账户核算管理风险隐患。同时要求账务管理中心按照总省行下发的内部账户管理要求和核算标准,严格内部账户开销户准入管理,规范内部账户使用的事中审核,从源头上防范内部账户风险。


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